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老師,打印機維修費這個計入管理費用的辦公費嗎
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速問速答可以的
可以這么做的。
2022 02/15 16:06
84784967
2022 02/15 16:11
老師,我12月份計提的年終獎銷售人員的多計提了,管理人員的少計提了那在1月份補的時候我是補充計提 借管理費用少的那部分 借銷售費用 紅字多的部分 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣對嗎
郭老師
2022 02/15 16:12
可以的,可以這么做的。
84784967
2022 02/15 16:13
老師 因為12月份結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,這次修改了計提,需要分錄調(diào)整之前做的本年利潤嗎
郭老師
2022 02/15 16:14
你好,本年利潤不用修改的。
郭老師
2022 02/15 16:14
這個管理費用月末會自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:26
那1月份補充計提后 不需要用以前年度損益來修改2021年結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤了嗎
郭老師
2022 02/16 11:26
你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:28
老師 你能不能給我列一下具體分錄呢
郭老師
2022 02/16 11:29
少計提的借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付職工薪酬工資
多計提的借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/16 11:29
看一下以前年度損益調(diào)整哪方有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的。
84784967
2022 02/16 11:35
老師 我少計提的分錄明白了寫出來了。那后面說的還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這個是什么分錄?
郭老師
2022 02/16 11:35
第一個分錄借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,第二個借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784967
2022 02/16 11:39
這兩個分錄是第一個紅沖12月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤 第二個是重新結(jié)轉(zhuǎn)21年本年利潤嗎
郭老師
2022 02/16 11:41
你好,第一個是調(diào)整的發(fā)生額,第二個是結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。未分配利潤不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
84784967
2022 02/16 11:50
那我的以前年度損益在借方,我應(yīng)該做借利潤分配未分配利潤1萬 貸:以前年度損益調(diào)整1萬
84784967
2022 02/16 11:51
寫完那個之后還用寫借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。這個分錄嗎
郭老師
2022 02/16 11:53
你好,對的是的,是這么做的。
84784967
2022 02/16 11:56
那我的未分配利潤那邊借方有1萬了,這個咋處理呢?
郭老師
2022 02/16 11:57
你好,有余額有余額就可以了,這個沒有關(guān)系啊。
郭老師
2022 02/16 11:57
分配利潤就是可以有余額的。
84784967
2022 02/16 14:15
老師,我發(fā)現(xiàn)就是這樣調(diào)整完了之后1月份的資產(chǎn)負債表上年初的未分配利潤還是之前的利潤分配 沒有發(fā)生改變呢
郭老師
2022 02/16 14:21
你好,沒有發(fā)生改變,不用修改。
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