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我們公司的貨物,個(gè)人幫忙銷售,我們給提成給他,是讓他去稅局代開開發(fā)票給我們嗎?

84785030| 提問時(shí)間:2022 02/23 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,想要抵扣所得稅,需要這么做的。
2022 02/23 11:10
84785030
2022 02/23 11:11
去稅局代開發(fā)票,開的是什么名稱的?稅率的按勞務(wù)報(bào)酬的那種嗎?
郭老師
2022 02/23 11:12
你好,直接開勞務(wù)費(fèi)就可以的。20%-40%的個(gè)稅。
84785030
2022 02/23 11:14
沒有任何的扣除費(fèi)用嗎?直接按開票金額來(lái)繳納?
郭老師
2022 02/23 11:15
4000以內(nèi)的扣除800,如果是超過4000的按20%扣除。
84785030
2022 02/23 11:17
稅費(fèi)都是公司承擔(dān)的話,超過4000的,好像也 沒必要開呢
郭老師
2022 02/23 11:19
你們想抵扣所得稅的嘛,這個(gè)自己選擇。
84785030
2022 02/23 11:25
老師的意思是說(shuō)沒有票的情況下,所得稅高,凈利潤(rùn)也就高,意味著分紅的個(gè)稅也高,如果有票,兩者都可以降低了,哪怕這個(gè)票的稅費(fèi)由公司來(lái)承擔(dān),對(duì)嗎?
郭老師
2022 02/23 11:27
好,對(duì)的是的,雖然預(yù)交了個(gè)稅比較高,但是次年年累計(jì)收入6萬(wàn)可以全額退回來(lái)。
84785030
2022 02/23 11:30
哦。。。。。個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬,還有全年累計(jì)6萬(wàn)的扣除的是嗎?只不過要在匯算清繳的時(shí)候才能扣?
郭老師
2022 02/23 11:31
好,對(duì)的是的,匯算清交的時(shí)候抵扣。
84785030
2022 02/23 11:32
那開了票以后,是不是個(gè)人自己還要在自然人系統(tǒng)申報(bào)呢?
郭老師
2022 02/23 11:33
你好,你們單位代扣代繳在自然人電子稅務(wù)局里面勞務(wù)報(bào)酬。
84785030
2022 02/23 11:36
明白明白,那個(gè)分紅的個(gè)稅,用做匯算清繳的嗎?有沒有6萬(wàn)的扣除?
郭老師
2022 02/23 11:38
你好,分紅的20%的個(gè)稅沒有扣除,不需要灰分。
郭老師
2022 02/23 11:38
分紅個(gè)稅不需要坐會(huì)?
郭老師
2022 02/23 11:38
分紅個(gè)稅不需要做匯算清交
84785030
2022 02/23 11:40
感謝感謝,非常感謝老師
郭老師
2022 02/23 11:42
不用客氣,工作愉快。
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