問題已解決
小規(guī)模納稅人年底(10月-12月份)開了39萬的發(fā)票,增值稅優(yōu)惠減免的會計分錄沒有做怎么辦?
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同學(xué):你好。在當(dāng)期補做一筆。
借:應(yīng)交稅費一未交增值稅
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配一未分配利潤
2022 02/25 00:17
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84784953 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 02/25 00:22
在2022年1月份再做這筆分錄,然后做2021年年報時做調(diào)整就可以了是這樣
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2022 02/25 00:23
這個樣子嗎?
曹老師在線 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 00:35
是的,同學(xué)。是這樣做的。
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