問題已解決
老師,我想請問一下,這個稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時,要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅
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同學(xué)你好
要不要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅——是需要的;
2022 02/25 11:24
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2022 02/25 15:53
老師,當(dāng)企業(yè)銷項大于進項時,月末要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費---未交增值稅貸方,但是當(dāng)進項大于銷項時,還用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增稅借方嗎?這個是不是,沒有要求,看自己單位是否需要,但是結(jié)轉(zhuǎn)了,比較清晰明了,意思是只看應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目比較借貸余額就能看出該交的稅,或是多交的稅,或是留底的,這樣理解對嗎
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/25 15:55
同學(xué)你好4
但是當(dāng)進項大于銷項時,還用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增稅借方嗎?——不需要結(jié)轉(zhuǎn);;
這個是不是,沒有要求,看自己單位是否需要,但是結(jié)轉(zhuǎn)了,比較清晰明了,意思是只看應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目比較借貸余額就能看出該交的稅,或是多交的稅,或是留底的,這樣理解對嗎——是的;
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