問題已解決
是做電腦銷售和維修服務(wù)的,是一般納稅人,每年固定維修服務(wù)20000元要開增值稅專用發(fā)票給B單位,但維修服務(wù)這一塊沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,想把維修這一塊簽個(gè)合同外包給小規(guī)模納稅人A,讓A給開3%的增值專票,再給B單位開增值稅專票,多少還能抵扣一點(diǎn),不知道這樣計(jì)劃行不行?
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那小規(guī)模納稅人A的不含稅款可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本了?
2017 03/17 06:44
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方老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 03/16 21:16
可以的。
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2017 03/17 07:14
可以。
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