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請問老師 上個月票未作廢 多開了 多繳稅了 這個月可以抵嗎

84785033| 提問時間:2022 02/28 18:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 可以抵減的。 可以先紅沖了 然后 到時稅額來抵減的?
2022 02/28 18:48
84785033
2022 02/28 18:54
老師 也就是說我1月份開票多開并且繳稅了 2月份開票產生的稅額可以在1月份多交的那部分里抵減吧
meizi老師
2022 02/28 18:55
你好 ; 是的。 就是這樣的 后期可以抵減的?
84785033
2022 02/28 18:56
老師 您說的后期就是2月份吧 不是以后吧
84785033
2022 02/28 18:58
老師 還有就是我1月份開的是專票 2月份開的是普票 不影響抵減吧
meizi老師
2022 02/28 18:58
你好;? ?可以2月或者是以后月份。 假如你2月沒有銷項稅 也看要3月或者4月 或者以后月份來抵減的。 是的??
84785033
2022 03/01 18:37
再請問老師 多交的稅費 1月份未做計提 但是2月份交了 賬務怎么處理呢
meizi老師
2022 03/01 18:41
你好; 補做計提即可 ;? ? ?借應交稅費- 應交增值稅- 減免稅額? 貸管理費用??
84785033
2022 03/01 18:42
老師 為什么要貸管理費用呢 我沒明白
meizi老師
2022 03/01 18:43
?你好;? ? 沖你的費用; 你不是要抵減? 稅盤費用嗎? ?
84785033
2022 03/01 18:44
老師 我不是稅盤啊 我的情況是:上個月的發(fā)票未作廢 多開了(當時不知道未作廢成功 未做稅金的計提)這個月繳納了 這個賬務怎么處理呢
meizi老師
2022 03/01 18:45
?你好;? ?那你就按 實際開票來做 :借應收賬款貸應交稅費-應交增值稅; 主營業(yè)務收入;? 繳納 :借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ?
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