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老師,開票系統(tǒng)維護費280元,銀行已扣款,發(fā)票未收到,怎么做分錄呢?這個280元是不是可以全額抵扣增值稅的呢?又怎么做呢
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速問速答你好,可以全額抵扣的
是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個費用
2022 03/02 14:10
星河老師
2022 03/02 14:10
你好,這樣做分錄
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸
84784984
2022 03/02 14:45
一般納稅人哦,發(fā)票還沒到,沒有關系的嗎?錢是2月扣的,發(fā)票要3月才能到
星河老師
2022 03/02 14:48
同學
你好 這個沒有關系,可以先計提。
84784984
2022 03/02 16:42
那計提增值稅的時候,是不是要把這全額抵扣的280元除掉,印花稅不需要計提,直接繳納的時候計入稅金及附加,那要不要在稅金及附加下面設置二級科目印花稅呢
星河老師
2022 03/02 16:45
同學你好,這個是應交稅費,應交增值稅呀,怎么又聯(lián)系到印花稅呢?
84784984
2022 03/03 09:29
還是昨天的問題,開票服務費280元是不是可以全額抵減增值稅的呀?開的是普通發(fā)票,不是專用發(fā)票,也可以全額抵減嗎
星河老師
2022 03/03 09:31
同學,
你們是一般納稅人嗎?
普票也是可以全額抵減的,在增值稅申報的時候有一個附表四,填寫280維護費即可。
84784984
2022 03/03 09:39
這樣子對嗎老師?
星河老師
2022 03/03 09:41
同學
不對,你老師下面的分錄做:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用??貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,?????
借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)??借:管理費用負數(shù)
服務費的賬務處理:?
支付技術維護費時,
借:管理費用??貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)???借:管理費用負數(shù)
84784984
2022 03/03 10:00
那計提增值稅是按照我寫的那樣嗎
星河老師
2022 03/03 10:04
同學
對的 你的分錄和理解正確。
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