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老師,作為費用報銷,我想問下,哪些專用發(fā)票的費用,不能抵扣進項稅額的

84785002| 提問時間:2022 03/03 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 福利費招待費都不能
2022 03/03 10:27
84785002
2022 03/03 10:27
還有嗎,還有哪些費用不能抵扣進項稅額的
樸老師
2022 03/03 10:36
同學你好 這個 這些專票不能抵扣進項稅 (1)扣稅憑證不合規(guī) 不得抵扣的具體內(nèi)容 納稅人購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進項稅額不得從銷項稅額中扣除。 增值稅扣稅憑證的范圍 ● 增值稅專用發(fā)票; ● 海關(guān)進口增值稅專用繳款書; ● 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票; ● 從稅務(wù)機關(guān)或者境內(nèi)代理人取得的解繳稅款的稅收繳款憑證; ● 增值稅法律法規(guī)允許抵扣的其他扣稅憑證。 (2)非生產(chǎn)經(jīng)營項目 不得抵扣規(guī)定的具體內(nèi)容 用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn),不得從銷項稅額中抵扣進項稅額。 注:涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn);發(fā)生兼用于上述項目的可以抵扣。 購進其他權(quán)益性無形資產(chǎn) 納稅人購進其他權(quán)益性無形資產(chǎn)無論是專用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費,還是兼用于上述不允許抵扣項目,均可以抵扣進項稅額。 (3)非正常損失項目 非正常損失項目的范圍 ● 非正常損失的購進貨物,以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運輸服務(wù) ● 非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產(chǎn))、勞務(wù)和交通運輸服務(wù) ● 非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。 ● 非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù) 非正常損失的情形 因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛、變質(zhì),以及違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被沒收、銷毀、拆除的情形。 (4)購進的四項服務(wù) 四項服務(wù)的具體范圍 ● 貸款服務(wù) ● 餐飲服務(wù) ● 居民日常服務(wù) ● 娛樂服務(wù) 貸款服務(wù)的相關(guān)規(guī)定 ● 對于貸款服務(wù)進項稅不得抵扣,也就是利息支出進項稅不得抵扣 ● 納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等費用,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 2 這些情形,專票不能按票面抵扣! (1)情形一 甲公司的財務(wù)人員從小規(guī)模納稅人手里購買了農(nóng)產(chǎn)品,收到的專用發(fā)票上注明的金額是10萬,稅額是0.3萬元,財務(wù)人員按照發(fā)票上注明的稅額進行了進項稅申報抵扣。 正解: ● 自小規(guī)模納稅人處購買農(nóng)產(chǎn)品取得專用發(fā)票的,不按照票面稅額抵扣,而是以專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。 ● 可抵扣進項稅=10×9%=0.9萬,計入貨物成本10.3-0.9=9.4萬。待領(lǐng)用時,若用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,再進行加計抵扣。 ● 收到的專票應(yīng)該進行認證,并在當期進項稅轉(zhuǎn)出。 (2)情形二 甲公司財務(wù)人員收到了一張稅控設(shè)備技術(shù)維護費的專用發(fā)票,按照票面稅額進行了申報抵扣。 正解: ● 技術(shù)維護費可憑發(fā)票全額扣除。 ● 取得的專用發(fā)票認證抵扣后,應(yīng)在當期進項稅轉(zhuǎn)出。技術(shù)維護費應(yīng)該先全額計入“管理費用”,有應(yīng)納稅額的全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減
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