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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師:2020年度有一筆掛員工其他應(yīng)收賬款6000,實(shí)際這筆款不是員工借來的(是其他名目的)。分錄為借:其他應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金?,F(xiàn)在怎么平賬?
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那你可以用現(xiàn)金或者發(fā)票來平賬的
2022 03/03 11:40
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84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/03 11:42
這筆其他應(yīng)收款是2020年的,如果2022年收到發(fā)票,直接計(jì)入當(dāng)期損益可以嗎?怎么用現(xiàn)金平賬呢?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 11:45
可以的,22年的發(fā)票可以計(jì)入當(dāng)期損益的,收到他交回的現(xiàn)金啊,借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款
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2022 03/03 11:54
老師,當(dāng)時(shí)這筆庫(kù)存現(xiàn)金由老板直接支付給專家評(píng)審費(fèi)的,收到庫(kù)存現(xiàn)金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 6000 貸:其他應(yīng)付款-老板 6000 。然后由這個(gè)員工走賬,借:其他應(yīng)收款-員工6000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金6000.。現(xiàn)在如果用現(xiàn)金收回的話,那么我的庫(kù)存現(xiàn)金科目余額表就會(huì)多出6000.
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 12:28
那你就只能用發(fā)票來平賬了
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