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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,假如這個(gè)月開票不含稅收入100萬,其中有40萬上個(gè)月做未開票收入了,也確認(rèn)成本了,本月是不是把未開票收入紅沖,然后再做一個(gè)針對(duì)這個(gè)60萬的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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您好,是的,紅字沖回上月部分,本月全額開具
2022 03/07 10:49
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2022 03/07 11:01
謝謝老師,上個(gè)月未開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用做分錄了吧
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 11:07
您好,上月未開票收入對(duì)應(yīng)成本,不是上月就結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2022 03/07 11:25
是的老師,已經(jīng)轉(zhuǎn)結(jié)了
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 11:32
您好,那就沒問題了
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