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老師,用了以前年度損益科目之后結(jié)轉(zhuǎn)去了法定盈余公積科目嗎
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你好,對的是的,你之前多計提了的,需要調(diào)整。
2022 03/07 14:48
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2022 03/07 14:49
是不是應(yīng)該要轉(zhuǎn)平?用了以前年度科目之后
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2022 03/07 14:54
你好,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤就可以的。
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2022 03/07 14:54
你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
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2022 03/07 14:56
這樣對嗎
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2022 03/07 14:57
折舊折過頭了
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2022 03/07 14:57
多折舊了是嗎?那你的英語攻擊需要補集體。
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2022 03/07 14:57
多折舊了的,你的盈余公積需要補上。
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2022 03/07 14:59
不是月末轉(zhuǎn)平嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 14:59
以前年度損益調(diào)整,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)的。
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2022 03/07 14:59
月末就沒有余額,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。
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2022 03/07 15:00
那我拍的憑證是不是對的,調(diào)整了多折舊的金額,用了以前年度的賬戶,然后轉(zhuǎn)到了未分配利潤
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2022 03/07 15:04
對嗎?老師
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2022 03/07 15:05
你好
哦是的是正確的。
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2022 03/07 15:14
老師,用了以前年度科目資產(chǎn)表跟利潤表就有一個差額在那邊了,沒事的嗎?
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2022 03/07 15:16
好,沒有關(guān)系的,可以的。
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