問題已解決
老師,好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項了,月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進(jìn)項,稅費以前已經(jīng)交過了,多出來的銷項怎么寫分錄
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速問速答你好; 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
:如果銷項稅大于進(jìn)項稅會繳納增值稅 那么在結(jié)轉(zhuǎn) ;(你如果 繳納了 就不做最后一步繳納分錄即可 )
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022 03/07 17:06
84784950
2022 03/07 19:22
那這個以前交過的未交增值稅一直就有余額嗎?不能平嗎
meizi老師
2022 03/07 19:30
你好 ;? ?你繳納的 做? 是做??繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 ‘? 你現(xiàn)在把之前進(jìn)項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去; 不就平衡了嗎? ?’
84784950
2022 03/07 20:41
比如:進(jìn)項100,銷項150
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時? ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時? ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額150
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
應(yīng)交稅費-未交增值稅50
是這樣做分錄嗎,到這個未交增值稅以前月份都交過了呢。再怎么平賬
meizi老師
2022 03/07 21:00
你好,直接做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
應(yīng)交稅費-未交增值稅50,這樣就應(yīng)該平衡了,上面我寫的是分別結(jié)轉(zhuǎn)讓你理解的
meizi老師
2022 03/07 21:01
你好,以這個為準(zhǔn),直接做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅150
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅100
應(yīng)交稅費-未交增值稅50,這樣就應(yīng)該平衡了,最上面我寫的是分別結(jié)轉(zhuǎn)讓你理解的
84784950
2022 03/07 21:07
這樣貸方有個未交增值稅的58萬余額
meizi老師
2022 03/07 21:28
比如:進(jìn)項100,銷項150以這個為準(zhǔn),直接做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅150
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅100
應(yīng)交稅費-未交增值稅50,這樣就應(yīng)該平衡了,最上面我寫的是分別結(jié)轉(zhuǎn)讓你理解的? ; 你之前繳納正常是做的:借應(yīng)交稅費-未交增值稅50 貸銀行存款50 ;? 這樣就會平衡的 。? ?
84784950
2022 03/07 21:37
哦哦,明白了,謝謝老師。
meizi老師
2022 03/08 07:58
沒事的,希望能幫到我
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