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增值稅從計提到交納的分錄是怎樣的

84785018| 提問時間:2022 03/07 21:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022 03/07 21:39
84785018
2022 03/07 21:41
上月沒計提,本月銀行己扣怎么做分錄呢
小鎖老師
2022 03/07 21:43
借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
84785018
2022 03/07 21:44
到時借方科目怎么平賬呢
小鎖老師
2022 03/07 21:47
你之前沒有計提是嗎
84785018
2022 03/07 22:25
是的呢沒有計提
小鎖老師
2022 03/07 22:26
沒有計提,就是做一筆 借 應交稅費 應交增值稅? 貸 銀行存款
84785018
2022 03/07 22:27
后期還需要做別的分錄嗎
小鎖老師
2022 03/07 22:28
后期就不需要了這個
84785018
2022 03/07 22:30
直接借應交增值稅,后面沒有下級科目了嗎?
小鎖老師
2022 03/07 22:30
嗯對,你是一般納稅人還是小規(guī)模、?
84785018
2022 03/07 22:31
一般納稅人
小鎖老師
2022 03/07 22:33
那就把應交稅費 應交增值稅 結轉到未交增值稅 證明已經交了
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