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在21年12月份,我們有一個分錄應該是借:辦公費用 貸:銀行存款;結(jié)果錯記為:借:應付賬款 貸:銀行存款。目前,應付賬款為借方負數(shù),請問,目前如何調(diào)賬
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速問速答借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
2022 03/08 13:43
郭老師
2022 03/08 13:43
蒜青椒的時候增加你的費用,減少利潤就可以。
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在21年12月份,我們有一個分錄應該是借:辦公費用 貸:銀行存款;結(jié)果錯記為:借:應付賬款 貸:銀行存款。目前,應付賬款為借方負數(shù),請問,目前如何調(diào)賬
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