問題已解決
老師這個分錄和金額做的對不對 : 本月進(jìn)項稅300元、銷項稅900元,上期留底進(jìn)項稅200元。 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)300 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)900 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸:銀行存款400
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對的是的,是這么做的。
2022 03/09 15:47
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2022 03/09 15:50
當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅最后是貸方的600元。但下月交納時,是借方的400元 不是借方的600元 ,這樣對嗎老師?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 15:51
你好,劉迪在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 15:51
如果沒有的話,你把這一部分錢放到哪里了?
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2022 03/09 16:04
上期留底的200元進(jìn)項稅之前已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅借方了 。那我這樣做對嗎,鬧不清
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 16:06
那你少了一部
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你看一下你坐上這個是不是就對了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 16:06
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款。
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