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我要把應交增值稅貸方數(shù)字轉到未交增值稅借方,會計分錄咋寫

84785018| 提問時間:2022 03/10 11:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員 應交稅費貸方是反方向結轉的
2022 03/10 11:15
84785018
2022 03/10 11:16
啥意思那我咋弄
冉老師
2022 03/10 11:18
就是你現(xiàn)在是哪個科目有余額,要結轉,老師給你做結轉分錄
84785018
2022 03/10 11:18
未交增值稅貸方有余額
84785018
2022 03/10 11:19
我們現(xiàn)在有留抵進項
冉老師
2022 03/10 11:20
那你們進項稅有余額嗎,賬上
84785018
2022 03/10 11:21
期末有余額呢
冉老師
2022 03/10 11:29
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅(進項稅
84785018
2022 03/10 11:30
老師您看下是這樣的呀
冉老師
2022 03/10 11:31
按照上面老師寫的,未交增值稅余額結平
84785018
2022 03/10 11:32
意思貸方科目是應交稅費進項稅額?
冉老師
2022 03/10 11:32
是的,學員,是這樣的
84785018
2022 03/10 11:33
有點不懂為啥未交增值稅的貸方和進項稅一起弄?這塊有點弄不清楚剛參加工作
冉老師
2022 03/10 11:34
因為這個未交,本身就是銷項稅,進項稅差額結轉的,現(xiàn)在有余額,就是進項結轉少了
84785018
2022 03/10 11:36
我現(xiàn)在科目余額表上是應交增值稅有余額呢不是未交增值稅,那我現(xiàn)在咋調
冉老師
2022 03/10 11:36
應交增值稅,也是沖減進項稅的
84785018
2022 03/10 11:37
那意思還是按照您剛寫的分錄把那個應交增值稅里的貸方數(shù)字沖平?
冉老師
2022 03/10 11:38
是的,學員,是這樣的
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