問題已解決
老師這種開支在勾選平臺(tái)上怎么抵稅
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不用的,這個(gè)全額抵扣,你自己填寫增值稅主表應(yīng)納稅減征額,
還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
2022 03/10 11:34
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2022 03/10 14:15
前兩年的都沒有弄啊,沒有抵減增值稅啊,怎么辦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 14:19
可以在今年底褲的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 14:19
可以在今年抵扣的。
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2022 03/10 14:52
是不是在有繳納增值的情況下啊,我們一直留底啊,具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 14:54
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款做這個(gè)分錄就可以的。
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2022 03/10 15:40
我說抵稅的分錄怎么弄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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