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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,員工工資7000,專項(xiàng)附加扣除2000,我計(jì)提工資的時(shí)候,直接借管理費(fèi)用7000,貸應(yīng)付職工薪酬7000就可以了是嗎
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速問速答對,沒錯計(jì)提的話這么計(jì)提就可以了。
2022 03/10 14:21
84785018
2022 03/10 14:24
這個員工的附加扣除是上月新加上的,我這個月才知道,我上個月月底計(jì)提的是借管理費(fèi)用7000,貸應(yīng)付職工薪酬6940,貸應(yīng)交稅費(fèi)60,我這個月需要把那60 發(fā)給員工是嗎,應(yīng)交稅費(fèi)我怎么沖呢
東老師
2022 03/10 14:25
你把計(jì)提個稅的做個相反的會計(jì)分錄就行。
84785018
2022 03/10 14:28
借應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅60,貸管理費(fèi)用60,新做一個借管理費(fèi)用60,貸應(yīng)付職工薪酬60是嗎
東老師
2022 03/10 14:30
對,沒錯,就是這么做的。
84785018
2022 03/10 14:38
謝謝老師的解答
東老師
2022 03/10 14:38
不客氣,幫忙給個五星好評
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