問題已解決
老師,請問公司有別人**的項目,別人通過股東打款進(jìn)公司再支出,內(nèi)帳這兩筆應(yīng)該怎么做才能平呢?
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同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2022 03/10 15:30
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84785008 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/10 15:31
我明白了,就是不進(jìn)費(fèi)用,真實的才入是嗎?
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2022 03/10 15:38
但是我還是有點(diǎn)不明白,比如說類似這種項目我們收了2個點(diǎn),然后合同的部分出款通過報銷形式走出,我就不知道應(yīng)該怎么做了
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 15:42
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 15:43
同學(xué),你好
內(nèi)賬按照實際做,2個點(diǎn)做到收入
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2022 03/10 15:55
我就是想不通,內(nèi)帳不也是根據(jù)每一筆流水做的嗎?然后收到款我計入收入,然后支出的我列入成本??墒羌?xì)想收入不是真的收入,我就不知道了。老師,我可以和我詳細(xì)說下這個情況要怎么做嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/10 15:56
同學(xué),你好
內(nèi)賬是按照真實情況做的,如果是收入,就做收入
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