問題已解決

老師,你好!我們收到材料發(fā)票200元,結果我們只付了100元,剩余100元未付,要怎么做分錄

84785007| 提問時間:2022 03/11 11:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借原材料,貸銀行存款,應付賬款。
2022 03/11 11:19
郭老師
2022 03/11 11:19
這個雨后需要支付的吧?
郭老師
2022 03/11 11:19
這個以后需要支付的吧。
84785007
2022 03/11 11:19
是的,需要支付的
郭老師
2022 03/11 11:21
按上面的來做就可以的。
84785007
2022 03/11 11:26
好的,謝謝老師
84785007
2022 03/11 11:27
老師未付的這筆我做預收賬款可以嗎
郭老師
2022 03/11 11:28
可以的,可以這么做。
84785007
2022 03/11 11:28
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/11 11:29
不用客氣,工作愉快。
84785007
2022 03/11 11:30
應付和預收都可以嗎?有沒有什么影響
郭老師
2022 03/11 11:35
正規(guī)的應該做到應付賬款,他是你的客戶還是你的供應商嗎?
84785007
2022 03/11 11:39
供應商呢。
郭老師
2022 03/11 11:41
供應商的是應付賬款或者是預付賬款。
84785007
2022 03/11 11:42
好的,老師,拿我還是改為應付賬款哈
郭老師
2022 03/11 11:44
可以的,可以這么做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~