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今年收到往年計提的費用發(fā)票該如何做會計分錄?
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速問速答你好
需要把之前計提費用的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做費用分錄?
2022 03/14 10:46
84784950
2022 03/14 10:52
其實具體情況是這樣的 往年公司為了不用那么多企業(yè)所得稅 所以多計提了成本 領(lǐng)導的意思就是想在今年一點點拿發(fā)票回來沖暫估;而且
當時的會計分錄是
借:主營業(yè)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
這樣的話 可以按你分錄套進去嗎
鄒老師
2022 03/14 10:53
你好,請看你的描述,具體是什么情況呢?
84784950
2022 03/14 10:56
就是當時為了不繳納那么多企業(yè)所得稅,就計提了成本
分錄為:借:主營業(yè)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
現(xiàn)在發(fā)票每個月回來一些發(fā)票,就是平時打車啊 坐車的費用發(fā)票,那現(xiàn)在回來的發(fā)票該怎么做分錄?
鄒老師
2022 03/14 10:57
你好
沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估成本,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)成本
根據(jù)取得的發(fā)票(打車,坐車的費用發(fā)票),借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
84784950
2022 03/14 11:00
不用通過未分配利潤嗎
鄒老師
2022 03/14 11:01
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤? ?核算??
84784950
2022 03/14 11:04
那你分錄要自己做的嗎
鄒老師
2022 03/14 11:07
你好,是的,需要自己做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
84784950
2022 03/14 11:08
老師 那分錄怎么做
鄒老師
2022 03/14 11:12
你好
根據(jù)取得的發(fā)票(打車,坐車的費用發(fā)票),借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用
84784950
2022 03/14 11:23
老師 那之前你說的:沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估成本,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)成本,金額就是當時計提多少就多少嗎?
鄒老師
2022 03/14 11:23
你好,是的,是這樣的?
84784950
2022 03/14 11:37
那這分錄不做,按發(fā)票回來的時候做根據(jù)取得的發(fā)票(打車,坐車的費用發(fā)票)
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用
可以嗎?
鄒老師
2022 03/14 11:38
你好,是需要做這個分錄的
根據(jù)取得的發(fā)票(打車,坐車的費用發(fā)票),借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用
84784950
2022 03/14 11:39
老師 我的意思是不做沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估成本,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)成本(金額就是當時計提多少就多少),不做這分錄。行不?
鄒老師
2022 03/14 11:40
你好,需要把之前暫估入賬的成本分錄紅沖的?
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