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月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納稅費(fèi)的話分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀存 那借方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理,還是一直掛賬上

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 15:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 先做 :借 銷項(xiàng)稅貸 進(jìn)項(xiàng)稅 ;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?;;在做結(jié)轉(zhuǎn)? ? ? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納稅費(fèi)的話分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀存 這樣才平衡哈? ??
2022 03/15 15:48
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