問(wèn)題已解決
出口免抵退企業(yè),1月申報(bào)銷(xiāo)售額時(shí)多申報(bào)了20萬(wàn).現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)該怎么解決,我們有留底附加稅的
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你好,把原來(lái)的分錄沖紅字。
以后有沒(méi)有出口業(yè)務(wù)了啊
2022 03/15 16:35
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徐悅 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/15 16:35
如果有以后可以抵減
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2022 03/15 16:37
我是增值稅申報(bào)填錯(cuò)了,不是記賬錯(cuò),一月份已經(jīng)出口退稅了,該怎么辦呢,好像不能更正申報(bào)了
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徐悅 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/15 17:31
申報(bào)表不能修改,你問(wèn)問(wèn)稅務(wù)那邊看看能不能給修改。
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