問題已解決
去年暫估了一筆庫存,只做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存暫估,今年收到發(fā)票了,我要怎么做?
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同學你好
原分錄負數(shù)紅沖然后按照正確的來做
2022 03/15 16:50
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2022 03/15 16:51
不要走以前年度損益調(diào)整嗎
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2022 03/15 17:11
這個可以不做的哦
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2022 03/15 17:13
但是我不是做了主營業(yè)務(wù)成本么
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2022 03/15 17:26
同學你好
跨年的可以用以前年度損益調(diào)整
你這個暫估的不用
直接原分錄負數(shù)紅沖然后按照發(fā)票來做就行
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2022 03/15 17:29
我就跨年了去年暫估的
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2022 03/15 17:30
我只做了一筆接:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存暫估
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2022 03/15 17:31
同學你好
這個庫存商品暫估的就是原分錄負數(shù)紅沖然后按照發(fā)票來做
在今年調(diào)整就行
不用跨年調(diào)整
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2022 03/15 17:35
是這樣啊,不要以前年度損益調(diào)整?。烤徒瑁褐鳡I業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸:庫存暫估負數(shù)???然后按照發(fā)票直接該怎么做就怎么做?
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2022 03/15 17:39
同學你好
應該是
借庫存商品負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)
然后
按照發(fā)票做
借庫存商品
貸應付賬款
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2022 03/15 17:41
我沒有做應付暫估
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2022 03/15 17:42
庫存商品暫估就是我這樣做的
借庫存商品
貸應付賬款暫估
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2022 03/15 17:44
去年沒有做應付暫估,就直接做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存暫估
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2022 03/15 17:47
那你這個暫估的分錄不對
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