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用固定資產(chǎn)抵賬的一套分錄

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/17 14:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 具體這個(gè)抵賬 業(yè)務(wù)描述下 ;這好判斷科目 。是你的應(yīng)收賬款 對(duì)方用固定資產(chǎn)來(lái)抵償嗎
2022 03/17 14:45
84785030
2022 03/17 14:45
我自己抵賬 應(yīng)付賬款
meizi老師
2022 03/17 14:50
?你好 ;? ?你具體描述下這個(gè)? ?應(yīng)付賬款 是什么情況發(fā)生的? ? ? ? 這樣好具體判斷科目? ?因?yàn)榕屡e(cuò)了??
84785030
2022 03/17 14:52
用我們公司的車(chē)抵償了我們欠別人的款項(xiàng),欠款一直有啊 早就發(fā)生了啊
meizi老師
2022 03/17 14:55
你好;? ? ?那你就做賬 :借? ?固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。? ?借應(yīng)付賬款 貸 固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 看固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去? ?
84785030
2022 03/17 14:56
處置固定資產(chǎn)還得交增值稅是嗎 我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票也要交嗎
meizi老師
2022 03/17 15:05
是的。 處置要繳納的。 不開(kāi)票也得繳納的??
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