問(wèn)題已解決

老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè),2月零售有一筆無(wú)票收入,我當(dāng)時(shí)做分錄,借:現(xiàn)金 380 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 380(沒(méi)有計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅),增值稅是零申報(bào)。這樣做可以嗎?3月我們申領(lǐng)了稅務(wù)UK,可以勾選認(rèn)證發(fā)票,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不交稅的,我能把2月未確認(rèn)的增值稅確認(rèn)在3 月并予以抵扣嗎?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/17 20:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以的 無(wú)票收入也得交增值稅 可以的
2022 03/17 20:41
84784963
2022 03/17 20:43
具體分錄怎么做?
郭老師
2022 03/17 20:44
你在三月份現(xiàn)在借應(yīng)收賬款-380 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-380 借應(yīng)收賬款380 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入380/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)380/1.13*13%
84784963
2022 03/17 20:46
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 43.7 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 43.7
84784963
2022 03/17 20:47
2月就收到現(xiàn)金,
郭老師
2022 03/17 20:51
如果你在三月份申報(bào)的話(huà),建議你把收入做到三月份,我上面做的那個(gè)分錄,應(yīng)收賬款沒(méi)有余額的一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了。
84784963
2022 03/17 20:51
以上可以嗎?要把2月做的分錄沖掉?
郭老師
2022 03/17 20:54
可以的,可以這么做的。
84784963
2022 03/18 20:11
這樣的話(huà)怎么申報(bào),進(jìn)銷(xiāo)帳怎么填列?
郭老師
2022 03/18 20:13
進(jìn)銷(xiāo)帳是什么商品的嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
84784963
2022 03/18 20:19
我是接上次那個(gè)問(wèn)題,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入43.7 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值服務(wù)-銷(xiāo)項(xiàng)誰(shuí) ?43.7,這樣做的話(huà),3月怎么申報(bào),進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)怎么填?
郭老師
2022 03/18 20:21
你好,如果你們是13%的一般納稅人的占13%。銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě)。 未開(kāi)具專(zhuān)票 進(jìn)項(xiàng)在附表二三十五欄里面填寫(xiě)。
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