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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,情況如下,2月計(jì)提了2月份的工資10萬,3月發(fā)放了2月份的工資10萬。 3月中旬,發(fā)現(xiàn)2月漏計(jì)提員工A的工資1萬,并且3月份補(bǔ)發(fā)了A的工資。 那么3月份 ,發(fā)放A工資的分錄怎么做呢?
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你好 借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行?
2022 03/18 19:06
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2022 03/18 19:09
這個(gè)不需要,做成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022 03/18 19:11
你好? 成本費(fèi)用是在計(jì)提工資才會(huì)涉及到的,發(fā)時(shí)不用?
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2022 03/18 19:14
可是A的工資1萬,2月份,沒有做計(jì)提啊,3月份直接做應(yīng)付職工薪酬,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 難道這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,一直掛在財(cái)務(wù)報(bào)表上嗎? 老師,我有點(diǎn)沒懂。
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2022 03/18 19:22
把沒計(jì)提 的補(bǔ)記上
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬??
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2022 03/18 19:35
3月分錄,這樣嗎?
借:管理費(fèi)用1萬
貸:應(yīng)付職工薪酬1萬
借:應(yīng)付職工薪酬1萬
貸:銀行存款
是要做這兩筆分錄嗎?
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2022 03/18 19:40
對(duì) 是這二筆分錄? ?2月沒有做的計(jì)提 也補(bǔ)在三月了,對(duì)的?
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2022 03/19 09:00
老師,因?yàn)樯弦粋€(gè)會(huì)計(jì),有很多這種,沒有計(jì)提的成本或費(fèi)用的,直接做了應(yīng)付,現(xiàn)在賬上,掛了好多應(yīng)付,那怎么處理啊?
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2022 03/19 09:06
你好 同類問題處理一下的? 先補(bǔ)記成本費(fèi)用??
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2022 03/19 09:08
就是說,上一個(gè)會(huì)計(jì),已經(jīng)僅做了“應(yīng)付”,現(xiàn)在如果要矯正這個(gè)問題,只能補(bǔ)做“成本/費(fèi)用”的分錄嗎?
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2022 03/19 09:13
你好 是的 因?yàn)橘M(fèi)用發(fā)生了只是少記了 所以要補(bǔ)記??
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