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如果這個月沒有銷項,進項有2000,應該怎么做分錄。借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅2000 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額2000。借:應交稅費—未交增值稅2000 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額2000。對不對?

84784990| 提問時間:2017 04/02 09:33
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84784990
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
剛才最后一筆寫錯了,是借:應交稅費—未交增值稅2000,貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅2000
2017 04/02 09:36
84784990
2017 04/02 10:33
那如果銷項為1200進項為1800時怎么做賬?
84784990
2017 04/02 10:35
是不是借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額1200,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額1200。600元就不做賬了?
方老師
2017 04/02 10:26
當月進項大于銷項,月底不需要進行會計處理。
方老師
2017 04/02 10:41
當月進項大于銷項,月底不需要進行會計處理。 月底不用處理。 如果你每月都結轉增值稅可以這么處理
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