問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)我公司支付給對(duì)方的專(zhuān)修費(fèi)用 對(duì)方發(fā)票后補(bǔ)要怎么做賬?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/26 18:05
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2022 03/26 18:07
84784980
2022 03/26 18:08
我們公司老會(huì)計(jì)用 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 老師請(qǐng)問(wèn)這樣也可以?
小菲老師
2022 03/26 18:11
同學(xué),你好 也可以的
84784980
2022 03/26 18:13
老師 等發(fā)票收到了 怎么沖賬?
小菲老師
2022 03/26 18:16
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
84784980
2022 03/26 18:25
老師,請(qǐng)問(wèn)您有關(guān)于這種補(bǔ)發(fā)票,或者有票未收/未付的分錄大全?
84784980
2022 03/26 18:25
我想整理一下 思緒有點(diǎn)亂
小菲老師
2022 03/26 18:31
同學(xué),你好 你可以問(wèn)購(gòu)課老師要一下
84784980
2022 03/26 18:32
哦哦 好呢
84784980
2022 03/26 18:32
謝謝老師(//?//)
小菲老師
2022 03/26 18:32
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
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