問題已解決
2021年認證了一張2020年的進項發(fā)票,但是這張發(fā)票不在憑證后面,應(yīng)該丟失了,賬也沒有做,就是認證了進項,現(xiàn)在需要怎么做,是不是做個進項轉(zhuǎn)出就可以了
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速問速答你好,不用的,你找銷售方給你一個發(fā)票復(fù)印件做賬就可以的,然后去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失。
2022 03/30 14:48
84784987
2022 03/30 14:50
太麻煩了,我想做進項轉(zhuǎn)出,具體怎么轉(zhuǎn)出麻煩你跟我說下步驟哈,因為之前會計做賬并木有把這個分錄放進去,我也不需要調(diào)分錄了
郭老師
2022 03/30 14:55
你好,附表二里面進項轉(zhuǎn)出填寫其他就可以的。當時你的分錄是怎么做的?做了管理費用嗎?
84784987
2022 03/30 15:00
沒有哦,沒有做分錄,就當這個發(fā)票沒有,但是卻把勾選認證掉了
郭老師
2022 03/30 15:02
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784987
2022 03/30 15:04
是買了一個設(shè)備原材料,發(fā)票沒有,也沒有做進賬,也沒有看到報銷,可能是別人誤開的,沒有及時作廢,讓我們之前財務(wù)認證掉了
郭老師
2022 03/30 15:07
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784987
2022 03/30 15:08
我們之前沒有掛科目哦,這個轉(zhuǎn)出還得做個分錄是嗎
郭老師
2022 03/30 15:14
你好,那么我給你寫上了嗎?原材料不是嗎?
郭老師
2022 03/30 15:15
上面給你寫了兩個分錄。
84784987
2022 03/30 15:24
好的謝謝老師
郭老師
2022 03/30 15:26
不要客氣,工作愉快。
84784987
2022 03/30 16:00
請問稅控盤費用280,可以全額抵扣增值稅進項吧,應(yīng)該填寫在哪個表哪一列呀
郭老師
2022 03/30 16:13
主表應(yīng)納稅減征額,
還有減免明細表,附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額。
84784987
2022 03/30 16:17
這個進項稅額系統(tǒng)更新了,沒有辦法認證了,這個340.53,現(xiàn)在我想把它轉(zhuǎn)出來,是2020年的,我該怎么處理啊
郭老師
2022 03/30 16:19
借研發(fā)支出
貸,應(yīng)交稅費待認證。
84784987
2022 03/30 16:22
之前會計做賬,銷售發(fā)票開出去,只是貸方計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,然后借方有進項發(fā)票,就計入借方應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,但是并木有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有大量余額,你覺得這樣合理嗎?我需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/30 16:33
你好,你可以給它結(jié)轉(zhuǎn)過來的,跨年結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響的。
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