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老師,我當(dāng)月銷項稅200,進(jìn)項稅50,把這個轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄

84785010| 提問時間:2022 04/01 16:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅?200?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅50??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅150
2022 04/01 16:58
84785010
2022 04/01 17:01
我就這樣做的,可是那個銷項稅沒有沖掉
84785010
2022 04/01 17:03
您幫我看一下這問題出在哪兒了
辜老師
2022 04/01 17:04
這個是你前面月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的余額吧
84785010
2022 04/01 17:05
對,我不會接轉(zhuǎn)這個余額,麻煩你跟我說一下
辜老師
2022 04/01 17:07
你結(jié)轉(zhuǎn)的時候,按銷項稅的期末余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就是了
84785010
2022 04/01 17:39
謝謝老師,辛苦了
辜老師
2022 04/01 19:54
好的,客氣,幫到你就好
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