問(wèn)題已解決
用于員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,已經(jīng)做了不抵扣勾選,申報(bào)時(shí)附表二的26、27行帶出來(lái)那張不抵扣的票據(jù)金額正常嗎
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你好,你能刪除里面的數(shù)據(jù)嗎?直接不用填寫。
2022 04/02 16:02
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84785016 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/02 16:04
老師好!可以刪除,這就好了吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 16:08
對(duì)的是的,這里不需要填寫。
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2022 04/02 16:11
老師,這張專票是給員工發(fā)福利的,我把它當(dāng)普票做了,也勾選不抵扣認(rèn)證了,這樣申報(bào)表可以了。賬還需要咋處理不了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 16:14
好不需要填寫,直接加稅合計(jì)做福利費(fèi)就可以的。
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