問題已解決
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進項7萬,還余下留底6萬。 借 應交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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你好!上個月應交稅費…未交增值稅
余額在貸方,需要交納稅款的。
2022 04/02 16:52
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/02 16:56
為什么我有留底還要繳稅?
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 16:59
本月:借 應交稅費-未交增值稅 3萬(留抵)
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 17:03
上個月應交增值稅
不能用下個月進項抵減的
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