當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師月底把應(yīng)付職工薪酬全部做到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里。實(shí)際沒(méi)有支付職工薪酬。月底報(bào)表能平不?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
沒(méi)有支付工資 月底報(bào)表是平的
2022 04/05 08:17
84784997
2022 04/05 08:33
會(huì)影響哪幾個(gè)科目?結(jié)果是哪個(gè)科目或多或少?
bamboo老師
2022 04/05 08:56
應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額增加
未分配利潤(rùn)減少
84784997
2022 04/05 10:12
老師在嗎?幫我解答一下上面的問(wèn)題
bamboo老師
2022 04/05 10:13
我已經(jīng)回復(fù)了 啊 您沒(méi)有手段嗎
84784997
2022 04/05 10:19
會(huì)影響哪幾個(gè)科目?結(jié)果是哪個(gè)科目或多或少?
84784997
2022 04/05 10:20
老板讓把薪酬做成費(fèi)用 如何處理
bamboo老師
2022 04/05 10:26
應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額增加
未分配利潤(rùn)減少
您計(jì)入了管理費(fèi)用 本來(lái)就做了費(fèi)用了啊
84784997
2022 04/05 11:38
謝謝老師!
bamboo老師
2022 04/05 11:41
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
閱讀 390