1、計(jì)算分析題: 公司為增值稅一般納稅人。購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專(zhuān) 用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為507萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為3 7.5萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為47.19萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。2021年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊。 要求:(1)編制 A 公司2021年有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)相關(guān)金額以“萬(wàn)元”為單位列示,小數(shù)點(diǎn)后保留兩位。
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速問(wèn)速答1借在建工程3937.5
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額507
貸銀行存款4444.5
2022 04/05 21:38
暖暖老師
2022 04/05 21:39
借在建工程965
貸原材料363
庫(kù)存商品480
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅50
應(yīng)付職工薪酬72
暖暖老師
2022 04/05 21:40
借固定資產(chǎn)4902.5
貸在建工程4902.5
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- .甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為663萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.50萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為61.71萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元,增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)工人的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考它相關(guān)稅費(fèi)2013年10月8日達(dá)到可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額 418
- A公司為一般納稅企業(yè)。2021年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為507萬(wàn)元,支付的運(yùn)雜費(fèi)為37.50萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為47.19萬(wàn)元;應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。2021年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額。 要求:編制2021年有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 215
- 1、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2019年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為507萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.50萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3.375萬(wàn)元,,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值 363萬(wàn)元,領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)2019年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用平均年限法計(jì)算月折舊額。 要求:編制 2019年有關(guān)會(huì)計(jì)分錄(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程) 202
- 用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為507萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.5萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為47.19萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)付安裝工人A公司為增值稅一般納稅人。購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。2021年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊。 要求:(1)編制A公司2021年有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)相關(guān)金額以“萬(wàn)元”為單位列示,小數(shù)點(diǎn)后保留兩位。 336
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