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老師,小規(guī)模年利潤是負數(shù),例如年利潤是-1800 ,福利費扣了14%后剩2000元,那企業(yè)所得稅應該怎么算呀?
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你好,根據(jù)你的 描述,企業(yè)所得稅=(—1800+2000)*所得稅稅率
2022 04/06 11:19
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2022 04/06 11:20
福利費不是只能抵14%嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 11:21
你好
企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除
根據(jù)你的 描述,企業(yè)所得稅=(—1800+2000)*所得稅稅率
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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2022 04/06 11:24
我上面的描述2000元是已經(jīng)扣了工資的14%,還能抵企業(yè)所得稅?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 11:25
你好,福利費扣了14%后剩2000元,根據(jù)你這個描述,說明是福利費超標了2000
2000的金額需要做納稅調增處理啊
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2022 04/06 11:45
計算公式是不是拿2000*稅率25%(不考慮稅收優(yōu)惠的情況下)=應繳納的企業(yè)所得稅呀?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 11:50
你好,你還需要考慮年利潤虧損了1800才是啊
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2022 04/06 12:31
那就是應納稅所得額(-1800+2000)嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 12:52
你好,根據(jù)你的 描述,企業(yè)所得稅=(—1800+2000)*所得稅稅率
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2022 04/06 14:09
2000元稅前扣除和稅后扣除不都是結果一樣了嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 14:13
你好,這個是稅前扣除,沒有稅后扣除的說法
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