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這個月有開負數(shù)發(fā)票,也開了正數(shù),一正一負。申報增值稅的時候怎么申報?當時是名稱搞錯了,金額沒有錯,已經(jīng)跨月了,所以對方?jīng)_紅,我們這里就開了一正一負。申報增值稅注意什么?

84785028| 提問時間:2022 04/06 13:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 正數(shù)負數(shù)抵消后 銷售額為0 不需要填寫申報表
2022 04/06 13:59
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