問題已解決
老師,我想問下,我開具了一張負數(shù)發(fā)票,該怎么做賬?前提是我之前開具的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)做賬了,借:應收賬款,貸:銀行,這月開具了負數(shù)發(fā)票,但是對方又把我之前開具的正數(shù)發(fā)票的金額全部支付給我了,我現(xiàn)在開具的這張負數(shù)票該怎么做賬呢?
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速問速答你好,沒有確認收入嗎?
2022 04/06 16:45
84784969
2022 04/06 16:52
在上月開具發(fā)票的時候,就已經(jīng)按發(fā)票金額確認了收入,因為一些原因,說的收不到那么多錢,讓我開一張負數(shù)發(fā)票沖之前的票,沒想到的是,對方在下月又給我們了原來發(fā)票的金額,現(xiàn)在的賬不知道該怎么做了
郭老師
2022 04/06 16:54
借應收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù)如果你開了負數(shù)發(fā)票開這個。
84784969
2022 04/06 16:59
需要再把稅提出來嗎?我之前開具發(fā)票是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅,現(xiàn)在我需要做:借:應收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務負數(shù),應交增值稅負數(shù)嗎
郭老師
2022 04/06 17:04
需要的,需要這么做的。
84784969
2022 04/06 17:08
老師,還有我之前的增值稅是做了減免的,那我現(xiàn)在是不是也該這樣做呢?
郭老師
2022 04/06 17:21
你好。減免的紅沖就是了。
郭老師
2022 04/06 17:21
可以的,可以這么做的。
84784969
2022 04/06 17:22
謝謝老師,麻煩你了!
郭老師
2022 04/06 17:23
不要客氣,工作愉快。
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