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老師,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)是一直有余額的嗎?余額表示的是本年累計應交的增值稅對嗎?
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速問速答你好; 正常這個科目要轉到未交增值稅去; 你是借方還是貸方有余額
2022 04/07 09:36
84784979
2022 04/07 09:40
在借方,因為我沒有做
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這一步可以嗎
84784979
2022 04/07 09:42
直接把銷項和進項的差額計入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方,貸方是應交稅費-未交增值稅
meizi老師
2022 04/07 09:45
?你好 ;? ?可以的。 你看你原來是什么科目對應去做? ? ?
84784979
2022 04/07 10:01
年底這個科目的余額怎么處理呢?
meizi老師
2022 04/07 10:07
?你好;? ?都是月末結轉下; 比如? ??
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
84784979
2022 04/07 10:41
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
老師,我就像知道我不做上邊這一步可以嗎?如果可以的話應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方肯定會有余額,余額怎么處理?
meizi老師
2022 04/07 10:46
?你好;? ? ? 可以的。 銷項稅小于進項稅 可以這樣來結轉的。 掛著以后有稅在做結轉抵減? ?
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