問題已解決
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報增值稅時只填寫主表,附表都是0。 今天申報提示要填寫減免稅明細表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022 04/08 12:53
84785015
2022 04/08 15:06
這個情況怎么處理?想想怎么也不對,季度不滿45萬應該不用申報免稅明細表吧?
不用管那個提示,繼續(xù)申報嗎?
84785015
2022 04/08 15:06
根據(jù)圖1黃色提示到圖3輸入后就出現(xiàn)圖4提示,但是圖4這里無法輸入,且也不應該輸入,因為不是核定征收。
陳靜芳老師
2022 04/08 15:25
不要把數(shù)據(jù)填在免稅銷售額那里
84785015
2022 04/08 16:19
那填寫哪里?以前都是這么填的
季度達不到30萬的時候是不需要填報減免稅明細表的,現(xiàn)在改為45萬就需要填報了嗎?沒有找到相關(guān)說明。
陳靜芳老師
2022 04/08 16:40
??醒提??大家~國稅局關(guān)于小規(guī)模??人稅納??新政策實施細節(jié)來了---
1、自2022年4月1??至日??2022年??21??月31日,增值稅??模規(guī)小??納稅人適用3%??率收征??的應稅銷售收入,免征??稅值增??
2、小規(guī)模??人稅納??取得適用3%征收率的銷售收入,納稅??務(wù)義??發(fā)生時間在2022年4月1日至12月??13??日的,方可適用免稅政策,
?3、小規(guī)模納稅人??用適??3%征收率??稅應??銷售收入??征免??增值稅的,應按規(guī)定??具開??免稅普通發(fā)票。??人稅納??選擇放棄免稅并??具開??增值稅專用發(fā)票的,應開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。
?4、??稅免??申報處理復雜化--(1)??模規(guī)小??納稅人??生發(fā)??增值稅??稅應??銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度??額售銷??未超過45萬元,下同)的,??征免??增值稅的銷售額等項目??當應??填寫在《??稅值增??及附加稅費申報表(??模規(guī)小??納稅人適用)》“??微小??企業(yè)免稅??額售銷??”或者“未達起征點??額售銷??”相關(guān)欄次。
(2)合計月??額售銷??超過15萬元的,免征增值稅的??部全??銷售額等??目項??應當填寫在《??稅值增??及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報??表細明??》對應欄次。
陳靜芳老師
2022 04/08 16:41
填在未達起征點免稅額那里
84785015
2022 04/08 20:20
老師,剛才看了“未達起征點銷售額”是灰色的,不可輸入。
陳靜芳老師
2022 04/08 20:27
那問問稅務(wù)局看是怎么回事呢
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