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老師 公司支付的貨款,因?qū)Ψ劫~戶有誤退回了,需要做賬務(wù)處理嗎
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這個是需要做賬的呢。
2022 04/08 10:45
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2022 04/08 10:47
如是管理費(fèi)用,分錄借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 退回做相反分錄對嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 10:47
對,你做相反的會計分錄就行。
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2022 04/08 11:30
老師 公司采購的商品是個人先墊付的,再拿開報賬分錄怎么做呢?是借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 還是貸:應(yīng)付賬款
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 11:30
貸方計入到其他應(yīng)付款。
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2022 04/08 11:32
是購買店里面銷售的商品也是貸:其他應(yīng)付款嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 11:33
對,員工代墊的就進(jìn)入到其他。
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2022 04/08 11:34
好的 謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 11:35
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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2022 04/08 11:45
老師 員工之前有掛往來款,現(xiàn)在員工墊付買商品,是不是可以做一筆分錄借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 沖賬呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 11:45
對,如果是同一個員工的話,可以沖下
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2022 04/08 11:45
好的 謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/08 11:46
客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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