問題已解決

我們公司辦理了增值稅加計(jì)抵減,之前都會(huì)把留抵稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理

84784955| 提問時(shí)間:2022 04/11 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)留底的分錄怎么做的?
2022 04/11 11:59
84784955
2022 04/11 14:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 04/11 14:37
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因的?
84784955
2022 04/11 14:38
因?yàn)槲覀児臼褂玫暮?jiǎn)易征稅,部分進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)不能全部計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅去留抵,有一部分需要轉(zhuǎn)出,不能留抵
郭老師
2022 04/11 14:41
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784955
2022 04/11 14:43
老師,為什么要沖成本,有點(diǎn)不太明白
郭老師
2022 04/11 14:54
這是增加成本,你本來進(jìn)項(xiàng)抵扣啦,現(xiàn)在需要加稅合計(jì),你不得做成本。
84784955
2022 04/11 15:46
明白了 謝謝老師
郭老師
2022 04/11 15:54
不要客氣,工作愉快。
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