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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅季度申報(bào)表核定銷(xiāo)售額是75000,公司開(kāi)了28500元,用不用交增值稅
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速問(wèn)速答備注:開(kāi)的是是增值稅普通發(fā)票 是怎么計(jì)算增值稅款?1.按28500元實(shí)際開(kāi)票收入計(jì)算增值稅=28500/1.03*0.03=
2.月核定銷(xiāo)售額=季度核定銷(xiāo)售額/3=25000 (28500-25000)/1.03*0.03=
2017 04/12 18:49
鄒老師
2017 04/12 13:49
你好,需要按75000繳納增值稅的
鄒老師
2017 04/12 20:36
你好,如果是核定的,開(kāi)票金額超過(guò)核定的,按開(kāi)票金額計(jì)算,如果沒(méi)有超過(guò),按核定金額計(jì)算納稅
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