問題已解決
問題是我外包的發(fā)票來只有1%的,但我申報可以用3%的稅點,差額抵扣的[圖片][圖片],怎么辦
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你好!進項稅差額不作單獨憑證處理的,按實際發(fā)票金額填寫就可以
2022 04/12 11:30
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2022 04/12 15:09
問題是我們開票10萬,稅率3%,原交增值稅3000元,但是有分包3萬,減掉分包3萬,我只要交增值稅7萬*0.03=2100元,只要交2100元,這個增值稅差額900元怎么樣做分錄
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 15:20
你好!你開票不是按差額開的?
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2022 04/12 15:38
開票沒有按差額開啊,發(fā)票還是按正常的3%的開。進來的發(fā)票是分包給個人的是按1%的進項銷普票。
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/12 16:19
你好!你們簡易征收進項稅不可以抵扣,只是開票是時按收入減成本的差額乘以3%稅率計算銷項稅
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