問題已解決
無形資產(chǎn)正常應(yīng)為攤銷,但上一會計員是借管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸累計折舊,已計折舊1年了,請問我應(yīng)怎樣沖正,會計分錄如何
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同學(xué)這個就是把折舊調(diào)整為攤銷費(fèi)就可以,其他不變
2022 04/13 11:21
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2022 04/13 11:23
不用沖正嗎!累計折舊與累計攤銷不在同一科目
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 11:24
你好同學(xué)就是科目更改下,數(shù)字不用變
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2022 04/13 11:31
想問以前的數(shù)不用沖嗎!
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 11:34
不用充,就是科目更換
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2022 04/13 11:45
好的,謝謝老師
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 12:41
不用客氣祝你生活愉快
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