問(wèn)題已解決
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年實(shí)際已交納稅金情況如下:增值稅850萬(wàn)元,消費(fèi)稅150萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅70萬(wàn)元,印花稅1萬(wàn)元,所得稅120萬(wàn)元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目借方的金額是( ) A、1 191萬(wàn)元 B、1 190萬(wàn)元 C、1 120萬(wàn)元 D、1 070萬(wàn)元
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同學(xué)你好
上述各項(xiàng)稅金應(yīng)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目借方的金額是( ) ——150加850加70加120
2022 04/13 13:34
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2022 04/13 13:59
為什么不加印花稅嘞我不懂
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 14:03
同學(xué)你好,印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算 ;
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2022 04/13 14:04
是通過(guò)什么核算
呢
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 14:09
同學(xué)你好,印花稅
借,稅金及附加
貸,銀行存款
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2022 04/13 15:02
哦哦哦謝謝老師
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 15:10
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快,滿意請(qǐng)給五星好評(píng);
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