問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師們,在申報(bào)增值稅時(shí)當(dāng)月沒(méi)有可繳納的增值稅但是有消費(fèi)稅,那么附加稅申報(bào)怎么申報(bào)呢?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/13 14:43
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
消費(fèi)稅不是增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)
2022 04/13 14:44
84784947
2022 04/13 14:57
當(dāng)期沒(méi)有增值稅,是直接按消費(fèi)稅依據(jù)在增值稅申報(bào)表里手動(dòng)填寫(xiě)嗎
84784947
2022 04/13 14:58
按消費(fèi)稅依據(jù)在增值稅申報(bào)表里手動(dòng)填寫(xiě)當(dāng)期要繳納的附加稅金額是吧
venus老師
2022 04/13 15:09
消費(fèi)稅有專(zhuān)門(mén)的《消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》
84784947
2022 04/13 15:22
明白了,謝謝老師
venus老師
2022 04/13 16:02
不用客氣,祝你生活愉快
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