問題已解決

匯算清繳把暫估調增申報了,然后賬上暫估余額怎么做賬?

84784960| 提問時間:2022 04/14 09:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是虛增的業(yè)務嗎?當時怎么做的分錄?
2022 04/14 09:58
84784960
2022 04/14 10:00
當時就是借庫存商品貸應付賬款-暫估,現在票來不了,就納稅調增了
84784960
2022 04/14 10:00
現在賬上暫估這一筆怎么做分錄?
郭老師
2022 04/14 10:02
借應付賬款 貸庫存商品, 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
84784960
2022 04/14 10:24
我們直接接應付賬款貸現金了
郭老師
2022 04/14 10:26
你好,那不對,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,你完整的是不是做的這兩個。
84784960
2022 04/14 10:27
對的,成本已經附帶轉掉了
郭老師
2022 04/14 10:28
那你的應付賬款有余額吧?
郭老師
2022 04/14 10:29
剛才打錯了,你的庫存現金有余額了。
84784960
2022 04/14 10:31
是的,我們覺得掛利潤分配未分配利潤上到時候要分紅交稅,所以掛現金
84784960
2022 04/14 10:31
這樣合規(guī)嗎
郭老師
2022 04/14 10:35
你好不合理的你減少了庫存現金。
84784960
2022 04/14 10:58
年末未分配利潤怎么分紅?
郭老師
2022 04/14 11:03
你好,計提完了法定盈余公積之后,剩余的都可以分紅,具體的看你分紅協(xié)議就可以。
84784960
2022 04/14 13:02
好的謝謝
郭老師
2022 04/14 13:05
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~