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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們?nèi)ツ?0月有筆12萬(wàn)的成本,原來(lái)說(shuō)的是開發(fā)票給我們,現(xiàn)在又說(shuō)我們給的價(jià)是不含稅的,不開票給我們了,但是我10月的時(shí)候已經(jīng)暫估入賬并。現(xiàn)在老板不同意加錢,因此對(duì)方也不同意開票,我的賬務(wù)要怎么處理呢?謝謝老師
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你好,已經(jīng)暫估是對(duì)的,只能等開票再做處理
2022 04/15 15:28
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2022 04/15 16:18
馬上要匯算清繳了,用白條可以不,匯算時(shí)調(diào)減成本。
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 17:14
不可以,沒(méi)有發(fā)票的要調(diào)減
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