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老師,我是12月填的減免稅申報表,加計抵減政策,本月發(fā)生額為1~11月的進項稅的10%,我應(yīng)該如何做分錄,做在幾月,然后摘要怎么寫
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你好;? 在你們申報的當月去做分錄的。? ??
;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
按實際納稅金額
貸:銀行存款
按加計抵減的金額
貸:其他收益
2022 04/15 17:30
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2022 04/15 20:54
就按我說的情況我?guī)自聭?yīng)該做
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/15 21:34
?你好;? 12月寫減免申請表 ;在12月去處理分錄? ?
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2022 04/15 22:00
為什么1.2月去做分錄,12月不做呢,12月已經(jīng)發(fā)生了啊,不應(yīng)該做在12月嗎也就是12月有這些進項稅
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/16 08:29
意思你12月填寫的加計扣除,那你12月報的所屬期是幾月到幾月的,如果是填寫的1-11月期間的,不應(yīng)該是一起在11月末就得做加計扣除的進項稅計提的
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2022 04/16 09:26
我12月填寫的是1-11月的,那我應(yīng)該什么時候做分錄,做在幾月,摘要怎么寫
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2022 04/16 13:24
你好 ;? ?摘要寫? 21年享受1-11月加計扣除進項稅抵減? ;? ? 然后 分錄做 : 在抵減的時候做 :??;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
按實際納稅金額
貸:銀行存款;貸:其他收益
。同時你在11月末做做這筆分錄? ;? ??
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2022 04/16 13:27
不是12月申報11月的嗎?填的1-11月,做分錄做在11月嗎?并且12月交不著稅,銀行扣不了錢的,有留抵,沒有留抵這個進項也夠了啊
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2022 04/16 13:28
?你好;? 那是因為你? 12月報的11 ; 但是你之前應(yīng)該是? ? 沒有享受 ;所以在12月一起報了1-11月合計金額 ; 稅務(wù)局讓你 報的 話; 就一起做 ; 如果你? ? 不繳納稅費 ; 就只需要做 :??借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸其他收益分錄即可? ? ?這部分做 你們抵減的進項稅 金額 ;? ?
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2022 04/16 13:32
1您的意思是我在12月做這筆分錄嗎?2然后我進項大于銷項的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,直接留抵了,然后我做分錄,摘要寫加計遞減1-11月進項稅,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_加計遞減,貸:營業(yè)外收入_減免稅收對嗎
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2022 04/16 13:43
你好 1.在11月末 去做 ; 12月申報的是11月的 (你們是? 月報的話? ;在11月 去做? ?);? 2.你有其他收益科目沒有嘛 ; 如果沒有? 就做營業(yè)外收入 科目去;? 對的??
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